瑞安市公安局2014年預算基本情況說明
發布日期:2014-07-22 信息來源: 地區管理員 瀏覽次數: 字號:[ ]

  一、概況
 ?。ㄒ唬┲饕毮?BR> ?。?、貫徹執行國家有關公安工作方針、政策、法律法規;指導、監督、檢查全市公安工作?!?BR> ?。?、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策。
 ?。?、組織對各類刑事案件、經濟犯罪案件、涉黑涉惡、偷引渡案件的偵破戲作,負責追捕在逃犯罪嫌疑人。
 ?。?、負責制止和處置嚴重危害社會社會治安的重大治安事件、突發性、群體性事件;依法管理全市集會、游行、示威活動組織查處種類治安行政案件。
 ?。?、依法查處危害社會治安秩序的行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作。
 ?。?、負責全市出入境管理工作,指導、監督全市消防工作。
 ?。?、依法管理全市道路交通安全,維護水陸交通秩序。
 ?。?、加強對國家機關、社會團體、企事業單位、重點工程的治安保衛和群體性治安防范工作。
 ?。?、負責全市公共信息網絡的管理和安全監督工作。
 ?。保?、負責下屬看守所、拘留所、戒毒所和派出所的管理工作;負責全市公安機關收容教育審批工作。
 ?。保?、組織實施全市各類重要安全警衛、禁毒、緝毒和公安科學技術工作;規劃公安信息技術、刑事技術和行動技術等建設。
 ?。保?、加強武警、消防部隊建設;對武警執行公安任務實施領導和指揮。
 ?。保?、負責全市公安隊伍的思想政治工作和公安宣傳工作,管理全市公安民警的警銜、獎懲、優撫和教育培訓,負責全市公安機關裝備、后勤保障工作。
 ?。保?、組織實施全市公安機關的監察工作;指導、監督、檢查全市公安機關的執法活動;查處或督辦全市公安民警的違紀案件。
 ?。保?、承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其它事項。
 ?。ǘ┎块T預算單位構成
  從預算單位構成看,瑞安市公安局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、看守所、強制戒毒所、拘留所。
  二、2014年部門預算安排情況說明
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  瑞安市公安局2014年收入預算36348.54萬元,其中:財政撥款收入35090.62萬元,占96.54%,上年結轉1257.92萬元,占3.46%。
 ?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
  瑞安市公安局本級2014年支出預算36348.54萬元。
  1.按支出功能分類,包括(1)204公共安全支出20685.06萬元,其中: 2040201行政運行13232.34萬元、2040202一般行政管理事務531萬元、2040211禁毒管理8.74萬元、2040250事業運行1154.70萬元、2040299其他公安支出5758.28萬元;(2)205教育支出100萬元,其中20508進修及培訓支出100萬元;(3)206科學技術支出2540萬元,其中:20609科技重大專項支出2000萬元、2069999其他科學技術支出540萬元;(4)208社會保障和就業支出843.48萬元,其中2080504未歸口管理的行政單位離退休支出843.48萬元;(5)212城鄉社區事務支出11000,其中2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出11000萬元;(6)229其他支出1180萬元,其中22904其他政府性基金支出1180萬元。
  2.按支出用途分類,包括人員支出11594.59萬元,日常公用支出3635.7萬元,項目支出21118.25萬元。
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  2014年部門預算中,財政撥款用于以下方面:
  1. 公共安全支出類公安款行政運行項13232.34萬元,主要用于公安行政編制人員經費和日常公用經費支出。
  2. 公共安全支出類公安款一般行政管理事務項531萬元,主要用于公務用車運行維護費
  3. 公共安全支出類公安款禁毒管理項8.74萬元,主要用于禁毒管理工作支出
  4. 公共安全支出類公安款事業運行項1154.70萬元,主要用于公安事業編制人員經費和日常公用經費支出。
  5. 公共安全支出類公安款其他公安支出項5758.28萬元,主要用于十二五規劃裝備專用設備購置費、服裝費、外警協作經費、房屋租賃費、加班費、臨時聘用人員勞務費、協輔警人員經費和公用經費、禁毒專項經費、物業管理費、重點人員管控經費、搬遷經費和往來港澳通行證電子化改版項目。
  6. 教育支出類進修及培訓支出款培訓支出項100萬元,主要用于公安教育培訓支出。
  7. 科學技術支出類科技重大專項支出款科技重大專項2000萬元,主要用于視頻監控中心建設。
  8. 科學技術支出類科技重大專項支出款其他科學技術支出項540萬元,主要用于全球眼維護和檔案數字化設備建設。
  9. 社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款未歸口管理的行政單位離退休支出843.48萬元,主要用于公安在編離退休人員支出。
  10. 城鄉社區事務支出類國有土地使用權出讓收入安排的支出款其他國有土地使用權出讓收入安排的支出項11000萬元,主要用于三所遷建工程和基層所建設。
  11.其他支出類其他政府性基金支出款其他支出項1180萬元,主要用于公務用車運行、十二五裝備購置和特警協警經費。
 ?。ㄋ模?014年公共財政撥款“三公”經費預算情況
  1.因公出國(境)經費:根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2014年安排因公出國(境)費支出0萬元,與上年持平。
  2.公務接待費:2014年安排公務接待費預算102萬元,比上年下降5.56%。主要用于單位按規定開支的各類公務接待支出。
  3.公務用車購置及運行費:2014年安排公務用車購置及運行費預算863萬元,與上年持平。主要用于預算單位開展公務活動所需的公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的執法執勤車輛。

市級部門收支預算總表
單位::瑞安市公安局      單位:萬元
             
       當年預算        當年預算
一、財政撥款 35090.62 一、204公共安全支出 20,685.06
二、專戶資金      20402公安 20,685.06
三、事業單位經營收入       2040201行政運行 13,232.34
四、其他收入       2040202一般行政事務管理 531.00
五、上級補助收入       2040211禁毒管理 8.74
     2040250事業運行 1,154.70
     2040299其他公安支出 5,758.28
二、205教育支出 100.00
    20508進修及培訓 100.00
      2050803培訓支出 100.00
三、206科學技術支出 2,540.00
    20609科技重大專項 2,000.00
      2060901科技重大專項 2,000.00
    20699其他科學技術支出 540.00
      2069999其他科學技術支出 540.00
四、208社會保障和就業支出 843.48
本年收入合計 35090.62     20805行政事業單位離退休 843.48
      2080504未歸口管理的行政單位離退休 843.48
五、212城鄉社區事務支出 11,000.00
    21208國有土地使用權出讓收入安排的支出 11,000.00
     2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 11,000.00
六、用事業基金彌補收支差額 六、229其他支出 1,180.00
七、上年結轉 1257.92     22904其他政府性基金支出 1,180.00
    36348.54 支 出 合 計 36,348.54
備注:項目支出為功能科目項級科目

 

瑞安市2014年市級部門財政撥款預算表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
合計 36348.54  15230.29  21118.25 
204 公共安全支出 20685.06  14386.81 6298.25 
  20402   公安 20685.06  14386.81 6298.25
2040201     行政運行 13232.34  13232.34
2040202     一般行政事務運行 531.00  531.00 
2040211     禁毒專項經費 8.74  8.74 
    2040250     事業運行 1154.70  1154.47 0.23 
    2040299     其他公安支出 5758.28  5758.28 
205 教育支出 100.00  100.00 
  20508   進修及培訓 100.00  100.00 
    2050803     培訓支出 100.00  100.00 
206 科學技術支出 2540.00  2540.00 
  20609   科技重大專項 2000.00  2000.00 
    2060901     科技重大專項 2000.00  2000.00 
  20699   其他科學技術支出 540.00  540.00 
    2069999     其他科學技術支出 540.00  540.00 
208 社會保障和就業支出 843.48  843.48
  20805   行政事業單位離退休 843.48  843.48
    2080504     未歸口管理的行政單位離退休 843.48  843.48
212 城鄉社區事務支出 11000.00  11000.00 
  21208   國有土地使用權出讓收入安排的支出 11000.00  11000.00 
    2120899     其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 11000.00  11000.00 
229 其他支出 1180.00  1180.00 
  22904   其他政府性基金支出 1180.00  1180.00 
備注:功能科目編碼與科目名稱細化到項級

部門2014年度“三公“經費預算統計表
單位:萬元
    本年預算數
    965
    1、因公出國(境)費用
    2、公務接待費 102
    3、公務用車費 863
 其中:(1)公務用車運行維護費 863
       (2)公務用車購置費
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定、“三公”經費包含因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



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